|
Zmluva |
|
KÚPNA ZMLUVA
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
09.11.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
09.11.2016 |
|
Zmluva |
20/2015
|
Kúpna zmluva
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
26.10.2015 |
VAMEX, a.s., Košice |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
26.10.2015 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
29.10.2014 |
E R I K s.r.o. Pri Krásnej 3,Košice 040 12 |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.11.2014 |
|
Zmluva |
|
KÚPNA ZMLUVA
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
03.11.2016 |
VAMEX, a.s. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
03.11.2016 |
|
Zmluva |
|
KÚPNA ZMLUVA
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
07.11.2016 |
E R I K s.r.o. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
07.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
26.10.2015 |
ERIK s.r.o., |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
26.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
27.10.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
30.10.2015 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
potravinársky tovar ( pekárenské výrobky )
|
do40000.00 |
bez DPH |
|
29.10.2014 |
VAMEX, a.s., Košice |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
do40000 |
bez DPH |
|
07.11.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
07.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
do40000 |
bez DPH |
|
31.10.2017 |
Erik sro |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
31.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
do40000 |
bez DPH |
|
27.10.2017 |
VAMEX, a.s., Košice |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
27.10.2017 |
|
Objednávka |
č. O/10/2017/Pe
|
Oprava rozvodu studenej vody
|
9 392.89 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Anett Pekárovics |
hospodárka školy |
22.11.2017 |
|
Zmluva |
Č. 201411/58//PZS
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
|
95.00/polročne |
s DPH |
|
03.12.2014 |
BE-SOFT a. s. |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
04.12.2014 |
|
Faktúra |
|
FAKTÚRY DECEMBER 2016
|
94 048,84 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
|
30.12.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktúry júl 2023
|
88 971,81 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
|
|
31.07.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2023
|
85 636,97 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
|
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
|
FAKTÚRY MÁJ 2014
|
81 801,43 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
|
|
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_MÁJ 2019
|
81 002,91 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
č. O/14/2023/Pe
|
nábytok do ŠI
|
7 164.00 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Anett Pekárovics |
hospodárka |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_jún2020
|
436 347,63 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
|
|
30.06.2020 |