|
|
Faktúra |
8035
|
POTRAVINY
|
81,26 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8034
|
POTRAVINY
|
230,80 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8033
|
POTRAVINY
|
244,94 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8031
|
POTRAVINY
|
281,85 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8030
|
POTRAVINY
|
76,89 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8029
|
POTRAVINY
|
1 734,66 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8028
|
POTRAVINY
|
380,23 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8032
|
POTRAVINY
|
837,33 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8027
|
POTRAVINY
|
393,44 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8026
|
POTRAVINY
|
281,12 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8025
|
POTRAVINY
|
288,76 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8022
|
POTRAVINY
|
177,67 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8023
|
POTRAVINY
|
63,39 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
refakturácia nákladov TOV 12/2025 SI
|
697,09 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
refakturácia nákladov TOV 12/2025 Skola
|
34,96 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8024
|
POTRAVINY
|
1 426,13 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
výmena akumulátora
|
105,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
FAST NON STOP s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
nájom za kyslíkové fľaše 1/26
|
56,27 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8021
|
POTRAVINY
|
424,70 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8019
|
POTRAVINY
|
517,51 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
02.02.2026 |