|
Faktúra |
432
|
elektrická energia - SI+ŠJ 10/2024
|
4 090,40 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
VSE |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
431
|
elektrická energia - skola 10/2024
|
1 620,37 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
VSE |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
430
|
elektrická energia - SI+ŠJ 10/2024
|
1 055,42 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
VSE |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
429
|
telekomunikačné služby-škola 10/24
|
40,56 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
T Com |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
428
|
telekomunikačné služby-SI 10/24
|
18,68 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
T Com |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
444
|
stravné lístky SI+SJ
|
1 744,40 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
445
|
oprava školského vozidla ŠI
|
681,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
FAST NON STOP s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8320
|
POTRAVINY
|
213,27 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8339
|
POTRAVINY
|
52,92 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
6020
|
cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň
|
19,97 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
6019
|
cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň
|
19,97 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
6018
|
cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň
|
99,85 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
6017
|
cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň
|
119,82 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
9125
|
POTRAVINY
|
46,29 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
JOKRIM |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8346
|
POTRAVINY
|
528,50 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8345
|
POTRAVINY
|
33,42 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8344
|
POTRAVINY
|
519,17 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8343
|
POTRAVINY
|
2 186,46 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8342
|
POTRAVINY
|
43,61 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
Faktúra |
8341
|
POTRAVINY
|
273,35 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |