|
|
Faktúra |
03632026
|
POTRAVINY
|
176,66 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
JOKRIM |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
pranie a žehlenie
|
401,68 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001573
|
POTRAVINY
|
33,84 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001560
|
POTRAVINY
|
324,05 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9019
|
POTRAVINY
|
32,37 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8156
|
POTRAVINY
|
150,85 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
stravné lístky ŠJ
|
6,98 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
príspevok na stravovanie zo SF 3/2026
|
80,70 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8155
|
POTRAVINY
|
2 500,56 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8154
|
POTRAVINY
|
125,63 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8153
|
POTRAVINY
|
253,52 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 3/2026
|
350,58 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
príspevok na stravovanie zo SF 3/2026
|
70,50 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 3/2026
|
248,36 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
príspevok na stravovanie SK 3/2026
|
310,20 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
príspevok na stravovanie SK 3/2026
|
220,90 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8157
|
POTRAVINY
|
697,50 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
9,60 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
8,32 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8151
|
POTRAVINY
|
1 087,28 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
JOKRIM |
|
|
22.04.2026 |