Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 228 stravné lístky ŠI 153,56 s DPH 12.06.2026 Ticket Service, s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 197 telefónne poplatky ŠI 22,55 s DPH 02.06.2026 Orange SLOVENSKO 12.06.2026
    Faktúra 9046 pranie a žehlenie 158,92 s DPH 02.06.2026 Flóra + s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 192 čistiace potreby SK 642,18 s DPH 02.06.2026 Kridla, s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 193 pracovné odevy 189,55 s DPH 02.06.2026 Canis Slovakia 12.06.2026
    Faktúra 194 telefónne poplatky ŠJ 48,18 s DPH 02.06.2026 Orange SLOVENSKO 12.06.2026
    Faktúra 195 telefónne poplatky SK 43,05 s DPH 02.06.2026 Orange SLOVENSKO 12.06.2026
    Faktúra 196 telefónne poplatky ŠI 23,58 s DPH 02.06.2026 Orange SLOVENSKO 12.06.2026
    Faktúra 198 materiál 89,56 s DPH 02.06.2026 Ing. Trnovský Ivan 12.06.2026
    Faktúra 8229 POTRAVINY 68,94 s DPH 02.06.2026 Domäsko s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 199 výkon zodpovednej osoby 6/2026 47,97 s DPH 02.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 200 stravné lístky ŠK 146,58 s DPH 02.06.2026 Ticket Service, s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 201 stravné lístky ŠI 1 249,42 s DPH 02.06.2026 Ticket Service, s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 202 kúrenie 6/2026 9 025,73 s DPH 02.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 12.06.2026
    Faktúra 203 vyúčtovacia faktúra za kúrenie za rok 2025 95 825,09 s DPH 01.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 12.06.2026
    Faktúra 8231 POTRAVINY 86,10 s DPH 01.06.2026 OMNI Market spoločnosť sro 12.06.2026
    Faktúra 8232 POTRAVINY 453,20 s DPH 03.06.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 12.06.2026
    Faktúra 8230 POTRAVINY 67,61 s DPH 02.06.2026 Domäsko s.r.o. 12.06.2026
    Faktúra 8227 POTRAVINY 1 504,22 s DPH 29.05.2026 JOKRIM 12.06.2026
    Faktúra 205 nájom za kyslíkové fľaše 5/26 60,02 s DPH 04.06.2026 Messer Tatragas 12.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2611
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
      • +421 55 622 45 27
      • Grešákova 1
        04001 Košice
        Slovakia
      • 00161781
      • 2020762447
    • Prihlásenie